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#1公開發行公司建立內部控制制度處理準則§24-全國法規資料庫
首次辦理股票公開發行及公開發行公司,應每年自行評估內部控制制度設計及執行的有效性,並依規定格式作成內部控制制度聲明書,除本會另有規定者外,應於每會計年度終了 ...
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#2最新法令函釋-有關內部控制制度聲明書、內部稽核人員名冊
二、本令自中華民國一百十二年一月一日生效,並自申報一百十一年度內部控制制度聲明書等相關書件開始適用;本會一百十年九月三十日金管證審字第一一00三 ...
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#3公開發行公司建立內部控制制度處理準則
首次辦理股票公開發行及公開發行公司,應每年自行評估內部控制制度設計及執行的有效性,並依規定格式作成內部控制制度聲明書,除本會另有規定者外,應於每會計年度終了 ...
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#4公發公司修正內控聲明書應於2 日內公告金管會擬修正準則
金融監督管理委員會昨(二十)日預告修正公開發行公司建立內部控制制度處理準則,配合確信準則修正會計師專案審查內部控制相關規範,另明定公司修正 ...
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#5內控聲明書- 檢查局全球資訊網
依各金融業內部控制及稽核辦法及相關函令規定,各金融機構原則上應由董事長、總經理、總稽核、總機構法令遵循主管等聯名出具內部控制制度聲明書,且應於各該機構網站 ...
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#6政府內部控制聲明書簽署作業要點-110.01.05修正
政府內部控制聲明書簽署作業要點-110.01.05修正. 相關檔案. 政府內部控制聲明書簽署作業要點-110.01.05. docx(104.79 KB) · pdf(206.90 KB) · odt(101.32 KB).
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#7金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法(110.09.23 ...
前項內部控制制度聲明書應依規定刊登於年報、股票公開發行說明書及公開說明書。 第一項規定對於經主管機關依法接管之銀行業,不適用之。 相關圖表:.
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#8政府內部控制聲明書簽署作業要點 - 植根法律網
法規 名稱:, 政府內部控制聲明書簽署作業要點. 時間:, 中華民國110年1月5日. 立法沿革:, 中華民國110年1月5日行政院院授主綜字第1090600938號函修正發布第2點,自 ...
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#9內部控制聲明書 - 財政部全球資訊網
內部控制聲明書 · 政府資料開放(OPEN DATA) · 法規命令及行政規則 · 施政計畫、業務統計及研究報告 · 會計制度 · 預算、決算書及會計報表 · 訴願決定書開放資料 · 書面之公共工程 ...
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#10歷史名稱 - 臺灣證券交易所法規分享知識庫
二、取得申請上市公司自我評估之致本公司內部控制聲明書及致一般大眾內部控制報告書,暨會計師專案審查內部控制「審查報告」及內部控制建議書,另檢視證券承銷商所出具 ...
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#11上市櫃審計準則接軌國際修正「內控聲明」應2日內公告
... 內控聲明書應於2日內公告,以落實資訊即時充分公開,金管會研擬「公開發行公司建立內控制度處理準則」部分條文修正草案,將於近期辦理法規預告, ...
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#12法規沿革-臺中市政府內部控制聲明書簽署作業要點
法規 名稱:, 臺中市政府內部控制聲明書簽署作業要點. 公發布日:, 民國108 年11 月12 日. 發文字號:, 府授主五字第1080264489號函. 法規體系:, 臺中市法規/主計類.
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#13金融監督管理委員會主管法規共用系統最新訊息- 內部控制聲明書
最新法令函釋有關內部控制制度聲明書、內部稽核人員名冊、年度稽核計畫或實際執行情形申報表、年度; 金融監督管理委員會主管法規共用系統法規內容會計師執行公開發行 ...
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#14中華民國內政部消防署全球資訊網> 資訊公開> 機關內部控制 ...
機關內部控制聲明書 · 公共設施維護管理資訊公開 ... 資訊公開. 消防法規; 公文檔案申請閱覽 ... 本署111年度內部控制聲明書. 2. 本署110年度內部控制聲明書.
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#15內部控制聲明書財政部全球資訊網 - Rvvimpoa
依據「政府內部控制聲明書簽署作業要點」,各機關應每年評估當年度整體內部控制 ... 有關內部控制制度聲明書、內部稽核人員名冊、年度稽核計畫或實際執行情形申報表、 ...
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#16移民署中文網內部控制制度聲明書
公司代號或簡稱起111年度內部控制制度聲明書. ... 金融監督管理委員會主管法規共用系統法規內容會計師執行公開發行公司內部控制制度專案審查作業要點? 內部控制聲明書 ...
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#17上海商業儲蓄銀行股份有限公司內部控制制度聲明書
之判斷項目,判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。經審慎評估,. 本年度各單位內部控制及法規遵循情形,除附表所列事項外,均能確實. 有效執行;本聲明書將成為本公司 ...
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#18公開發行公司建立內部控制制度處理準則
章節索引》》法規內容》》 ... 第二節自行評估及內部控制制度聲明書 §21 ... ﹝4﹞ 第一項內部控制制度聲明書應依規定刊登於年報、股票公開發行說明書及公開說明書。
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#20內部控制聲明書 - 經濟部能源局
111年度內部控制聲明書 | 110年度內部控制聲明書 | 109年度內部控制聲明書 | 108年度內部控制聲明書 | 107年度內部控制聲明書 | 106年度內部控制聲明書 | ...
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#21民國107年度內部控制制度聲明書 - 審計部
審計機關確知其在協助及督促政府導入內部控制制度過程中,具有促導者及執行者雙重功能,爰自民國102年主動參與試辦簽署內部控制制度聲明書,首年度參與之審計機關 ...
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#22內部控制聲明書— 主動公開之政府資訊專區 - 航港局
2019-03-14; 2023-07-05: 交通部航港局107年度內部控制聲明書. 2018-04-02; 2023-07-05: 交通部航港局106年度內部控制聲明書. 共6筆資料第1/1頁 | 每頁顯示15 45 300筆.
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#23法規資訊| 臺北市法規查詢系統
中央法規相關解釋令函. 法規類別. 行政/金融監督管理委員會/證券期貨 ... 金管證審字第11003637895號; 修正發布「服務事業」內部控制制度聲明書及相關附表格式 ...
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#24保險代理人公司保險經紀人公司內部控制稽核制度及招攬處理 ...
法規 名稱:, 保險代理人公司保險經紀人公司內部控制稽核制度及招攬處理制度實施辦法 ... 附件圖表:. 附表○○(股份)有限公司內部控制制度聲明書.PDF ...
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#25櫃買中心 > 公告及法規 > 市場公告 > 公告查詢
... 證券交易法第14條之1之修正,公開發行公司向主管機關申報內部控制制度聲明書之 ... 一上櫃公司因註冊地國法令規定,無法於股東常會召集30日前寄送開會通知書者,應 ...
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#26行政院公報資訊網 - nat.gov.tw
本案另載於本會銀行局網站(網址:http://www.banking.gov.tw),「金融法規/法規草案」網頁。 ... 四、 自行查核制度及內部控制制度聲明書之出具:.
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#27一、公開發行公司建立內部控制制度處理準則(民國101 年6 月 ...
【企業內部控制相關法規彙編】(98 年3 月版) 法規更新資料(至101/08/15) ... 稽核作業所發現、內部控制制度聲明書所列、自行檢查及會計師專案審查所發現之各項缺失。
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#28王道商業銀行內部控制制度聲明書 - O-Bank
王道商業銀行內部控制制度聲明書 ... 月31日確實遵循「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度 ... 經審慎評估,本年度各單位內部控制及法規遵循.
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#29內部控制聲明書 - 財政部財政資訊中心
行政資訊公開 ; 1, 財政部財政資訊中心111年度內控聲明書, 112-02-04 ; 2, 財政部財政資訊中心110年度內控聲明書, 111-01-27 ; 3, 財政部財政資訊中心109年度內控聲明書, 110- ...
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#30內部控制專區 - 原住民族委員會
內部控制 專區 · 本會111年內部控制聲明書 2023/03/24 · 本會110年內部控制聲明書 2022/03/31 · 本會109年內部控制聲明書 2021/04/19 · 本會內部控制制度第8版(109年12月25日 ...
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#31內部控制制度聲明書 - 臺灣中小企業銀行
謹代表臺灣中小企業銀行聲明本行於111年1月1日至111年12月31日. 確實遵循「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」,建立內. 部控制制度,實施風險管理,由超然 ...
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#32新光金融控股股份有限公司- 巨- 內部控制制度聲明書
經審慎評估,本年度各單位內部控制及法規遵循情形,. 除附表所列事項外,均能確實有效執行;本聲明書將成為本公司年報及公開說明. 書之主要內容,並對外公開。上述公開之內容如 ...
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#33永豐金融控股股份有限公司內部控制制度聲明書
計委員會。經審慎評估,本年度各單位內部控制、法規遵循情形,除附表所列事項外,. 均能確實有效執行。本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容,並對外公.
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#34財團法人聯合信用卡處理中心- 內部控制制度聲明書
內部控制 制度聲明書. 謹代表財團法人聯合信用卡處理中心聲明本中心於111年1月 ... 本年度各單位內部控制及法規遵循情形均能確實有效執行。 謹致. 金融監督管理委員會.
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#35內部控制聲明書行政院人事行政總處公務人力發展學院 - Apeg
答:下列情事應辦理自行檢查並出具內部控制制度聲明書: ﹙﹚公開發行公司應每年 ... 相關法規內部控制理論與實務選購連結相關筆記前情提要; 109年度內部控制聲明書.
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#36瑞興商業銀行股份有限公司內部控制制度聲明書
經審慎評估,本年度各單位內部控制、法規遵循情形及資訊安全整. 體執行情形,除附表所列事項外,均能確實有效執行。 本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容, ...
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#37依據法規本公司建立及修訂「內部控制制度」
依據法規. 本公司建立及修訂「內部控制制度」,係遵循行政院金融監督管理委員會(簡 ... 為董事會與總經理評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之.
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#381. 內控聲明書表明該企業檢查其內部控制制度在下列哪個層面之 ...
企業內部控制之理論與實務(含相關法規). 10. 企業須透過風險管理,適時取得資訊,辨認影響目標不能達成的內、外在風險,並分析其影響程度 ...
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#39內部控制制度法規 - 承銷人忙什麼
... 修正公開發行公司建立內部控制制度處理準則,其施行日期為104年1月1日,若會計師受託執行公開發行公司內部控制制度專案審查涵蓋期間及公司內部控制制度聲明書所.
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#40教育部綜合規劃司-教育部內部控制聲明書
教育部內部控制聲明書 · 教育部暨所屬機關(構)學校對民間團體及個人補(捐)助預算執行抽查報告 · 法律草案公告專區 · 稅式支出報告 · 公職人員利益衝突迴避法所定公開事項.
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#41內部控制聲明書 - 中央地質調查所
政府資訊公開 · 行政指導有關文書 · 法規命令及地方自治法規 · 施政計畫、業務統計及研究報告 · 預算、決算書及會計月報 · 書面之公共工程及採購契約 · 組織職掌與聯絡方式 · 個資 ...
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#42內部控制聲明書 - 行政院原子能委員會
行政院原子能委員會. 請輸入關鍵字. 連結輻務小站. 輻務小站. 連結Youtube. Youtube. 連結申辦專區. 申辦專區. 連結原子能法規. 原子能法規. 關於本會.
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#43內控&稽核 - 秘書室
內控 &稽核. 最新消息 · 內部控制相關規定 · 會議紀錄 · 教育訓練 · 內部控制制度(12.0) · 內控聲明書 · 內部稽核 · 內控自評計劃. 繁體; 简体; English.
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#44內部控制-國家科學及技術委員會 - 國科會
111年度國科會內部控制聲明書. 國科會內部控制制度聲明書. 共2 筆資料,第1/1 頁,. 每頁顯示 筆, 到第 頁 送出. ::: 關於國科會.
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#45內部控制制度聲明書 - 華南金控
本公司111年度內部控制制度聲明書 · 本公司110年度內部控制制度聲明書 · 本公司109年度內部控制制度聲明書 · 本公司108年度內部控制制度聲明書 · 本公司107年度內部控制制度 ...
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#47109年內部控制聲明書 - 金門縣環境保護局
一、本機關確知建立、執行及維持有效的內部控制係由機關全體人員共同參與,並依風險評估結果建立相關內部控制,其目的係在對實現施政效能、提供可靠資訊、遵循法令規定及 ...
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#48台中商業銀行股份有限公司內部控制制度聲明書
經審慎評估,本年度各單位內部控制、法規遵循情形及資訊安全整. 體執行情形,除附表所列事項外,均能確實有效執行;本聲明書將成為. 本公司年報及公開說明書之主要內容, ...
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#49國際票券金融股份有限公司內部控制制度聲明書
經審慎評估,本年度各單位內部. 控制、法規遵循情形及資訊安全整體執行情形,除附表所列事項外,均能. 確實有效執行。 本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容,並 ...
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#50內部控制 - 秘書室- 國立中山大學
22 國立中山大學內部控制聲明書 ; checklist 國立中山大學內部控制自行評估實施計畫 ; catalog 校內法規辦法 ; openfile 表單文件 ; documents 相關投影片檔案.
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#51公開資訊-內部控制制度聲明書 - 阿里山林業鐵路及文化資產管理處
依據「政府內部控制聲明書簽署作業要點」,各機關應每年評估當年度整體內部控制有效程度,擬具內部控制聲明書,由機關首長與督導內部控制及內部稽核業務之召集人於翌年 ...
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#52陽信商業銀行內部控制制度聲明書
陽信商業銀行內部控制制度聲明書. 謹代表陽信商業銀行聲明本銀行11年01月01日至111 年12 月. 31日確實遵循「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」,.
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#53Untitled - 臺灣金融控股股份有限公司內部控制制度聲明書
經審慎評估,本年度各單位內部控制及法規遵. 循情形,除附表所列事項外,均能確實有效執行。 謹致. 金融監督管理委員會. 聲明人. 董事長:.
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#55行政院人事行政總處111年度內部控制聲明書
行政院人事行政總處111年度內部控制聲明書. 觀看數:41 | 維護單位: 主計室第二科 | 公告時間:112.03.16. 附件下載. 行政院人事行政總處111年度內部控制聲明書.pdf.
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#56內部控制聲明書 - 文化部影視及流行音樂產業局
111年度內部控制聲明書.pdf · 110年度內部控制聲明書.pdf · 109年度內部控制聲明書.pdf · 108年度內部控制聲明書.pdf · 107年度內部控制聲明書.pdf · 106年度內部控制 ...
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#57檢視- 稽核論壇- ACL稽核自動化知識網
近來企業弊案頻傳,投資人保護意識增加,法令對相關董監事與財會稽核人員等之懲罰也日漸趨嚴為相關從業人員帶來鉅增的法規遵循風險玆整理內控聲明書主要的法律責任規定與 ...
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#58內部控制制度 - 校務研究中心- 國立臺中科技大學
111年度內部控制聲明書, 111-10-18, PDF. 110年度內部控制聲明書, 111-10-18 ... 政府內部控制聲明書簽署作業要點110.1.5修正版, 110-12-28, PDF ... 停止適用法規 ...
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#59郵政儲金匯兌業務內部控制及稽核制度實施辦法 - 中華郵政
中華郵政公司總經理應督導各儲匯單位審慎評估及檢討內部控制制度執行情形,由董事長、總經理、總稽核及總機構法令遵循主管聯名出具內部控制制度聲明書,並提報董事會 ...
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#60內部控制制度聲明書 - 高雄榮民總醫院
111年高雄榮民總醫院內部控制聲明書 .pdf. 公告日期. 111-01-06. 標題. 110年高雄榮民總醫院內部控制聲明書 .pdf. 公告日期. 110-03-23.
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#61國立中正紀念堂-內部控制聲明書
內部控制聲明書 ... 若您下載之文件為ODF開放文件格式,建議您安裝免費開源軟體或以您慣用的軟體開啟文件。 當前所在頁數:1/ ...
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#63內部控制- 政府資訊公開 - 衛生福利部食品藥物管理署
序號, 標題, 發布日期. 1, 衛生福利部食品藥物管理署111年度內部控制聲明書, 2023-01-30. 2, 衛生福利部食品藥物管理署110年度內部控制聲明書, 2022-01-10.
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#64其它 - 行政院全球資訊網
行政院111年新僱駕駛甄選結果公告 · 111年度行政院院本部內部控制聲明書PDF · 110年度行政院院本部內部控制聲明書PDF · 109年度行政院院本部內部控制聲明書PDF.
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#65政府資訊公開-內部控制聲明書 - 國家發展委員會檔案管理局
標題. 111年度內部控制聲明書 112-03-21. 110年度內部控制聲明書 111-03-22. 109年度內部控制聲明書 110-03-22. 108年度內部控制聲明書 109-04-20.
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#66預告「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」部分條文修正 ...
三、旨揭法規修正草案總說明及條文對照表詳如附件,本案另載於金管 ... 與對外公告申報之內部控制制度聲明書有別,爰未比照應於異動2日內辦理申報。
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#67法規內容-臺南市政府及所屬機關內部控制監督作業規範
(一)年度自行評估及年度稽核:每年應至少各辦理一次年度自行評估及年度稽核,原則於內部控制聲明書聲明日(即年度終了日)前完成,評估及稽核之期間至少應涵蓋十二個月份 ...
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#68內部控制聲明書| 中華民國內政部營建署全球資訊網
營建署全球資訊網,從事綜合計畫、都市計畫、國家公園、國民住宅、建築管理、公共工程、新市鎮建設等業務,位於台北市。
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#69國際貿易局高雄辦事處內控聲明書
2023-01-31, 經濟部國際貿易局高雄辦事處111年度內部控制聲明書. 2022-01-27, 經濟部國際貿易局高雄辦事處110年度內部控制聲明書. 2021-03-30, 經濟部國際貿易局高雄 ...
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#71投資人服務- 內部稽核
電腦化資訊系統控制作業及法規遵循事項; 為加強公司治理,稽核處依法令規定按月查核股務作業與從事衍生性商品交易 ... 三月底前申報上一年度之內部控制制度聲明書。
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#72內部控制聲明書 - 衛生福利部疾病管制署
本網站建議使用IE10 以上版本瀏覽器及以1920x1080解析度,以獲得最佳瀏覽體驗。 為提供使用者有文書軟體選擇的權利,本網站提供ODF開放文件格式,建議您安裝免費開源軟體( ...
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#73保險法及相關法規- 修正「保險業內部控制及稽核制度實施辦法」
修正「保險業內部控制及稽核制度實施辦法」. 2021-09-01. 金融監督管理委員會令. 發文日期:中華民國110年9月1日. 發文字號:金管保財字第11004933251號.
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#74內部控制制度聲明書 - J.P. Morgan
經審慎評估,除附表所列事項外,本年度各單位內部控制及法規遵循情形,均. 能確實有效執行。 謹致. 金融監督管理委員會. 聲明人美商摩根大通銀行股份有限公司台北分行.
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#75法規遵循諮詢服務 - 資誠聯合會計師事務所PwC Taiwan
能安心通過每年度內部控制聲明書,而不用擔心法律上之責任風險嗎? 此外,您公司可能因應產業特性,需受其他法律規章之管制,您如何使這些所需的管理及控制不會疊床架 ...
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#76111年銀行內部控制制度聲明書
台新國際商業銀行股份有限公司內部控制制度聲明書. 謹代表台新國際商業銀行股份有限 ... 經審慎評估,本年度各單位內部控制、法規遵循情形及資訊安全整體執行情形,均.
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#77凱基商業銀行股份有限公司內部控制制度聲明書
各單位內部控制、法規遵循情形及資訊安全整體執行情形,除附表所. 列事項外,均能確實有效執行。 本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容,並對外公.
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#78內部控制制度聲明書 - 教育部體育署
1, 111年度內部控制制度聲明書(運動產業及企劃組), 2023/03/25. 2, 110年度內部控制制度聲明書(運動產業及企劃組), 2022/03/11. 3, 109年度內部控制制度聲明書(運動 ...
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#79內部控制聲明書 - 國立臺灣博物館
2023/03/24, 111年度內部控制聲明書. 2022/03/11, 110年度內部控制聲明書. 2021/03/26, 109年度內部控制聲明書. 2020/03/27, 108年度內部控制聲明書.
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#81內部控制制度聲明書 - 滙豐(台灣)
控制制度,實施風險管理,並由超然獨立之稽核部門執行查核,定期陳報. 董事會及審計委員會。經審慎評估,本年度各單位防制洗錢及打擊資恐內. 部控制及法規遵循情形,除後附「 ...
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#82內部控制制度聲明書 - 台灣自來水公司
內部控制 制度聲明書 ... 24小時免費服務專線:1910(於台北市之本公司用戶用水諮詢,市話請改撥02-89780837,其他新北市地區市話可直撥1910。 本公司供水轄區 ...
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#83內控聲明書 - 國家通訊傳播委員會
首頁 > 政府資訊公開 > 內控聲明書. share. f · t · l. 友善列印 . 內控聲明書. 開始日 - 結束日. 查詢時間. 當日 當月. 112/04; 112/05; 112/06. 分類:.
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#84中華民國文化部-內部控制專區
105年文化部內部控制聲明書. 共8筆. ::: 文化部logo 文化部中文版-qrcode 文化部英文版-qrcode 無障礙 行政院公報資訊網. 地址:242030新北市新莊區中平路439號南棟13 ...
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#85內部控制聲明書(動植物防疫檢疫局桃園分署)
首頁 > 資訊與服務 > 政府公開資訊 > 內部控制聲明書. 展開選單. 內部控制聲明書. 內部控制聲明書. Facebook Twitter Plurk Line. 相關檔案下載.
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#86華泰商業銀行內部控制制度聲明書
華泰商業銀行內部控制制度聲明書. 謹代表華泰商業銀行股份有限公司聲明本公司於111年1月1日至111 年. 12 月31 日確實遵循「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度 ...
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#87兆豐國際商業銀行股份有限公司內部控制制度聲明書
經審慎. 評估,本年度各單位內部控制、法規遵循情形及資訊安全整體執行情形,除附表所. 列事項外,均能確實有效執行。 本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容, ...
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#88中華民國交通部公路總局-內部控制聲明書
標題 主辦機關(保管場所) 作成時間 更新日期 公路總局111年度內部控制聲明書 公路總局(秘書室) 112‑03 112‑03‑30 公路總局110年度內控聲明書 公路總局(秘書室) 111‑03 111‑03‑29 1公路總局內控聲明書 公路總局(秘書室) 109‑04 109‑04‑28
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#89內部控制制度 - 臺灣大學校務資訊公開專區
內控 基本精神為法令遵循,本校分層負責明細表及作業流程建置於網站,法規彙編系統之查詢範圍已新增至院系,隨時提供業務承辦人明確的作業規則依法行政。本校行政e化從基礎 ...
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#90企業內部控制準備重點與考試心得 - JY價值筆記
企業內部控制基本能力測驗,主要是針對公開發行公司員工或對企業內控有興趣者所設計 ... 公開發行公司內部控制度聲明書由董事長、總經理、總稽核及總機構法令遵循主管 ...
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#91內部控制制度聲明書| 交通部中央氣象局
內部控制 制度聲明書. 相關文件下載. 民國111年度內部控制制度聲明書. pdf. 民國110年度內部控制制度聲明書. pdf. 民國109年度內部控制制度聲明書.
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#92110年度內控聲明書| 政府公開資訊 - 衛生福利部恆春旅遊醫院
110年度內控聲明書. 張貼日期. 2022-02-21. 張貼單位. 本院. 附件下載. 110年度內部控制聲明書.pdf。檔案大小:579 KB,下載次數:8。
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#93內部控制制度聲明書 - 教育部青年發展署
內部控制 制度聲明書. 為提供使用者有文書軟體選擇的權利,本文件如為ODF開放文件格式,建議您安裝免費開源軟體或以您慣用的軟體開啟文件。
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#94企业内部控制研究 - Google 圖書結果
法规 要求:首次办理股票公开发行及公开发行公司,应每年自行评估内部控制制度设计及执行的有效性,并依规定格式做成内部控制制度声明书,于每会计年度结束后三个月内于指定 ...
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#95銀行內部控制與稽核測驗講義: 銀行內控人員
銀行內控人員 張首席, 高點出版, [金融證照], [證照考試] ... 並於開辦後十五日內檢附商品特性說明書、法規遵循聲明書及風險預告書報金融監督管理委員會 ...
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#96企業內部控制測驗講義: 企業內控 - Google 圖書結果
一、報名資格凡公開發行公司從業人員或對企業內部控制制度相關工作具有興趣二、測驗科目、時間及類型(一)筆試:考試科目題目 ... 內部控制聲明書與會計師專案審查報告。
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#97星展(台灣)商業銀行股份有限公司內部控制制度聲明書
謹代表星展(台灣)商業銀行股份有限公司聲明本銀行於民國(下. 同)110年1月1日至110年12月31日確實遵循「金融控股公司及銀行. 業內部控制及稽核制度實施辦法」,建立內部控制 ...