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審計準則公報75號草案
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內部控制與審核
依國內審計準則公報第三十二號第七條之定義,內部控制係指一種管理過程,由管理階層設計,並由董事會或相當之決策單位核准,藉以合理確保達成可靠之財務報導,有效率及 ...
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