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審計委員會議事運作之管理
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達亞國際股份有限公司審計委員會運作情形
(三) 評估內部控制系統之有效性. 審計委員會評估內部控制制度的設計和執行之有效性,並審查稽核部門. 及簽證會計師的定期報告,認為公司內部的風險管理和控制系統均有效.
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