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公司治理實務守則審計委員會
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鴻海精密工業股份有限公司公司治理實務守則
本公司宜建立獨立董事及審計委員會與內部. 稽核主管間之溝通管道與機制。董事就內部控制制度缺失檢討應定期與內. 部稽核人員座談,並作成紀錄,追蹤及落實改善,並報告於 ...
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