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內部控制審計
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一○八年審計委員會之年度工作重點及運作情形
審計 委員會評估公司內部控制系統的政策和程序(包括財務、營運、風險. 管理、資訊安全、法令遵循等控制措施)的有效性,並審查了公司稽核部. 門和簽證會計師,以及管理層的 ...
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