雖然這篇內部稽核實施細則鄉民發文沒有被收入到精華區:在內部稽核實施細則這個話題中,我們另外找到其它相關的精選爆讚文章
[爆卦]內部稽核實施細則是什麼?優點缺點精華區懶人包
你可能也想看看
搜尋相關網站
-
#1公開發行公司建立內部控制制度處理準則 - 證券暨期貨法令判解 ...
公開發行公司應以書面訂定內部控制制度,含內部稽核實施細則,並經董事會通過,如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者,公司應將異議意見連同經董事會通過之內部控制 ...
-
#2內部稽核實施細則
一、內部稽核工作之目的,在於維護企業之利益並調查及評估內部控制制度之缺失,衡量營. 運之效率,適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效地實施,並協助管理.
-
#3內部稽核實施細則 - 第一化成控股
內部稽核實施細則 第8 頁,共142 頁. 第一章總則. 一、目的: 公開發行公司應實施內部稽核,其目的在於協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果 ...
-
#4內部稽核實施細則 - 高林實業股份有限公司
內部稽核 之目的,在於協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡. 量營運之效果及效率,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效. 實施及作為檢討 ...
-
#5新麗企業股份有限公司CA-001 內部稽核實施細則
本實施細則為內部控制制度之一部份,由內部稽核單位所設計。訂定或修正應經審計委員會同. 意,並提董事會決議。 CA001-1-2 內部稽核組織(§11). 本公司之稽核室隸屬於 ...
-
#6宇峻奧汀科技股份有限公司內部稽核實施細則
內部稽核實施細則 ... 效率,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正 ... 內部稽核之實施範圍包括本公司及子公司:. 一、帳務查核:.
-
#7帝圖科技文化股份有限公司內部稽核實施細則 - cloudfront.net
內部稽核實施細則. 第一章內部稽核制度. 本公司內部稽核制度,係依照金融監督管理委員會證券期貨局公告之「公開發行公司. 建立內部控制制度處理準則」,暨配合經營管理 ...
-
#8好德科技股份有限公司內部稽核實施細則
內部稽核 之目的,在於調查、評估內部控制制度之缺失及衡量營運之效率,並適時提供改進建議, ... 本細則由董事會召集主管研討編訂,於呈董事會核准實施,其修改亦同。
-
#9內部稽核 - 是方電訊
項目, 下載, 發布日期. 內部稽核人員之任免, 2020-05-06. 內部稽核實施細則, 2017-10-23. 內部控制制度, 2017-10-23. 內部稽核規章, 2017-02-24 ...
-
#10公開發行公司建立內部控制制度處理準則-全國法規資料庫
公開發行公司應以書面訂定內部控制制度,含內部稽核實施細則,並經董事會通過,如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者,公司應將異議意見連同經董事會通過之內部控制 ...
-
#11內部稽核實務守則
發行公司建立內部控制制度處理準則之內部稽核相關規範。 機構屬公開發行公司者,其內部稽核制度之建立 ... 稽核政策,並訂定內部稽核實施細則,以作為稽核業務之指引。
-
#12內部稽核實施細則
二、公司之稽核項目、時間、程序及方法,如附件「内部稽核實施細則目錄」所載,說明如下:. (一)稽核項目係依其屬性之不同,分別訂定其稽核目的。
-
#13公開發行公司建立內部控制制度處理準則問答集目錄 - 金管會
至納入年度稽核計畫之營運循環之稽核深. 度及廣度,亦由公司依風險評估結果及公司內部稽核實施細則規定辦理。 二十八、處理準則第13 條所謂「依據風險評估結果擬定查核計畫 ...
-
#14研鼎智能股份有限公司內部稽核制度及內部稽核實施細則
第一章內部稽核制度實施目的. 本公司內部稽核之目的,在於協助董事會及經理人檢查、覆核內部控制制度之缺. 失及衡量營運之效果及效率,適時提供改進建議,以確保內部 ...
-
#15內部稽核制度|花仙子企業股份有限公司
(二)內部稽核之目的在於協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量 ... (四)對於各項控制作業,應訂定內部稽核實施細則,作為內部稽核人員或自行檢查單位 ...
-
#16中華民國期貨業商業同業公會期貨經理事業內部稽核實施細則總則
二、稽核目的內部稽核之目的,在於調查、評估內部控制制度之缺失及衡量營運之效率,適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施, 並協助管理階層確實履行其 ...
-
#17台灣瀧澤科技股份有限公司內部稽核管理辦法
內部稽核實施細則 之準則. 一、目的:. (一)內部稽核之目的,在於調查、評估內部控制制度之缺失及衡量營運之效率,適時提供改進建議,以確保內.
-
#18第三章內部控制制度之評估
公開發行公司之內部稽核實施細則至少應包括下列項目: 一、內部稽核單位之目的、職權及責任。 二、對內部控制制度進行評估,以衡量現行政策、程序之有效性及遵循程度 ...
-
#19法鼓文理學院內部稽核實施細則
法鼓文理學院內部稽核實施細則. 中華民國099 年09 月29 日內部控制制度修正會議制定通過. 中華民國099 年10 月20 日099 學年度第1 次校務會議修正通過.
-
#20內部稽核實施細則內部控制制度10 AU102001 - 大漢技術學院
柒、大漢學校財團法人大漢技術學院內部稽核實施細則:. 1. 目的:. 本校實施內部稽核,以協助校長檢核內部控制制度之有效程度,衡量學校營運之效果及.
-
#21文件名稱內部稽核實施細則文件編號A-250-A06 單位秘書室生效 ...
內部稽核實施細則. 文件. 編號. A-250-A06. 單位秘書室. 生效. 日期. 107.05.16. 版次4.0. 418. 作成稽核報告陳送校長核閱,校長接獲報告後,應立即評估改善並送董事.
-
#22近期內控查核常見缺失說明
未(完整)制定內控相關之內部稽核實施細則;內部稽核實施細則未就. 各內部控制作業訂定稽核項目、 ... 內部稽核人員未將內部控制制度缺失(包括主管機關檢查、公司內稽查.
-
#23證券商內部控制制度標準規範--內部稽核實施細則修訂對照表(94
證券商內部控制制度標準規範--內部稽核實施細則修訂對照表(94.03兼營顧問業務) ... 得由證券商部門登記之內部稽核人員兼任外,是否符合各業管理規則規定之資格條件。
-
#24東方學校財團法人東方設計大學內部稽核實施細則
第一條本校實施內部稽核,協助校長檢核內部控制制度之有效程度,衡量本校營運之. 效果及效率,適時提供改進建議,確保內部控制制度得以持續有效實施,訂.
-
#25內部稽核
公司內部稽核為獨立單位,直接隸屬董事會;除在董事會例行會議報告外,並每月或必要時向董事長及總經理報告。 統新訂定內部稽核實施細則,內部稽核覆核公司作業程序的 ...
-
#26內部稽核實施細則 - 育達科技大學校務資訊公開專區
內部稽核實施細則 · 法人內控制度 · 學校內部控制手冊 · 法人稽核作業流程圖 · 內部稽核流程表 · 稽核缺失追蹤作業流程圖. 瀏覽人次: 16 ...
-
#27內部稽核- 台灣積體電路製造股份有限公司
稽核 工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行,該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂,另視需要執行專案稽核或覆核。綜合上述一般性稽核及專案的執行,內部稽核提供內部控制 ...
-
#28內部稽核組織及運作 - 台耀化學股份有限公司Formosa ...
本公司內部稽核主管之任免,經提報至董事會核定,其考評與薪資報酬,經簽報董事長核定。本公司內部稽核人員任免辦法已訂立於內部稽核實施細則。 稽核工作主要是依據董事會 ...
-
#29內部稽核實施細則 - 建國科技大學- 秘書室
目的:. 本校依「私立學校法」第51條第2項及「財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法」. 第2條規定,實施內部稽核制度並訂定本實施細則。以協助校長檢核內部控制 ...
-
#30內部稽核 - 台灣塑膠工業股份有限公司
依證券交易法第14-5條規定,本公司內部稽核主管任免,經審計委員會同意,並提報 ... 其內容以『內部控制制度』及『內部稽核實施細則』為設計主軸,訂定查核重點。
-
#31財團法人亞東技術學院內部稽核實施細則
三、作業說明. (一)內部稽核人員設置:. 1.本法人之稽核人員,由學校稽核人員兼任,辦理本法人稽核業務。 2.本法人稽核人員應秉持超然獨立之精神,以客觀公正之立場, ...
-
#32光寶科技內部稽核組織及運作 - LiteOn
本公司內部稽核實施細則明訂內部稽核覆核公司作業程序的內部控制,並. 報告該等控制之設計及例行實務作業是否適當,以達內部控制制度目的;. 內部控制制度及稽核範圍 ...
-
#33內部稽核_公司治理_投資人關係 - 關於科定
本公司設置內部稽核,其目的在於協助董事會及管理階層檢查及覆核內部控制制度之 ... 考核辦法」、「人事管理規章」、「績效考核作業辦法」及「內部稽核實施細則」之 ...
-
#34聖約翰科技大學內部稽核實施細則
聖約翰科技大學內部稽核實施細則. 99 年7 月6 日98 學年度第2 學期第5 次行政會議審議通過. 第一條為協助校長檢核內部控制制度之有效程度,衡量學校營運之效果及效率, ...
-
-
#36內部稽核 - 中國人造纖維
其內容以『內部控制制度』及『內部稽核實施細則』為設計主軸,訂定查核之重點。 三、, 專案內部稽核: 為確保公司內部控制制度之有效實行,由稽核主管指定稽核主題及 ...
-
#37致理科技大學內部稽核實施細則
第1條為衡量本校營運之效果及效率,適時提供改進建議,確保內部控制制度得以持. 續有效實施,特訂定本校內部稽核實施細則(以下簡稱本細則)。 第2條內部稽核之組織:.
-
#38內部稽核
目前配置稽核人員一名,除具備適用資格外,亦於每年持續進修內部稽核相關之專業課程。 ... 遵循法令制定本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」,藉以評估內部 ...
-
#39內部稽核
內部稽核人員的任免辦法已明訂定於內部稽核實施細則中, 考核每年至少執行㇐次, ... 本公司設置內部稽核,其目的在於協助董事會及管理階層檢查及覆核內部控制制度之缺失 ...
-
#40投資人專區 - 山隆通運
三、, 稽核處其他業務範圍 1. 維護內部控制制度有效性。 2. 內部稽核實施細則修訂、維護。 3. 覆核內部控制制度自行檢查評估結果。 4. 客訴案件處理。
-
#42內部稽核組織與運作 - 創業家兄弟
本公司稽核部依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定擬定年度稽核計 ... 依本公司"內部稽核實施細則"及"核決權限表"載明,內部稽核人員直屬董事長,稽核 ...
-
#43內部稽核
一、內部稽核組織:本公司內部稽核部門隸屬於董事會,詳如組織圖。 二、內部稽核主管及 ... (一)依據本公司所訂定之『內部控制制度』、『內部稽核實施細則』及自行檢查.
-
#44銘旺實業股份有限公司內部稽核實施細則
內部稽核實施細則. 第一章內部稽核制度. 一、目的. 內部稽核之目的在於檢查、評估公司內部控制制度之缺失及衡量營運之. 效益,適時提供改善建議,以確保內部控制制度 ...
-
#45內部稽核 - HTC investor
本公司設置內部稽核,其目的在於協助董事會及管理階層檢查及覆核內部控制制度之缺失 ... 1.3.1 本公司之內部稽核業務乃依照內部稽核實施細則所釐定之稽核項目、時間、 ...
-
-
#47內部稽核作業情形-遠傳電信FETnet
... 公司建立內部控制制度處理準則」規定由董事會覆核本公司內部稽核實施細則,規範本公司稽核目標、稽核組織及稽核作業之遵循規範及指導方針,以達稽核之目標及使命。
-
#48內部稽核 - 光晟生物科技
內部稽核主要在於協助董事會及管理階層檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率, ... 本公司內部稽核實施細則明訂內部稽核覆核公司作業程序的內部控制, ...
-
#49稽核室 - 百容電子股份有限公司
本公司及子公司內部控制及內部稽核制度之推動、制定增修與執行。 本公司及子公司內部稽核實施細則之建立、修訂與執行。 依風險評估之年度稽核計畫之擬定、執行及追蹤。
-
#50內部稽核實施細則修訂對照表(107年度)
證券商內部控制制度標準規範--內部稽核實施細則修訂對照表(107年度) ... 廣告、業務招攬及營業促銷活動管理作業之稽核, 作業週期:不定期(每月至少查核乙次).
-
#51內部控制制度內部稽核實施細則 - 長庚大學校長室
內部控制制度. 文件編號. CGU-16-A. 內部稽核實施細則. 修訂版次. 2.0. 長庚大學. 核准日期102 年11 月28 日. 一、目的. 本校實施內部稽核,以協助校長檢核內部控制 ...
-
#52行政院公報資訊網
第五條 各服務事業應以書面訂定內部控制制度,含內部稽核實施細則,並經董事會 ... 除證券商及期貨業另有規定外,各服務事業內部稽核主管之任免,應於董事會通過之日起 ...
-
#53內部稽核 - 緯創
內部稽核實施細則 明訂內部稽核單位應覆核內部控制之設計是否適當、一般作業執行是否 ... 緯創資通內部稽核信念是興利重於防弊,並遴選資深優秀人員擔任稽核工作。
-
#54內部稽核 - 達興材料
本公司遵循法令建立內部控制制度,稽核室則依據內控制度訂有內部稽核實施細則,據以執行並衡量現行控制制度、程序之有效性及遵循程度;其範圍包含公司所有作業及其子 ...
-
#55內部稽核實施細則G01 秘書室柒
柒、內部稽核實施細則:. 1. 目的:. 本校實施內部稽核,以協助校長檢核內部控制制度之有效程度,衡量學校營運之效果及. 效率,適時提供改進建議,確保內部控制制度 ...
-
#56內部稽核- 地球綜合工業股份有限公司
本公司實施內部稽核,並訂定「內部稽核實施細則」,其目的在於協助董事會、經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失與衡量營運之效果及效率,並適時提供改進建議,以確保 ...
-
#57東海大學內部稽核實施細則
東海大學內部稽核實施細則. 一、目的. 本校應實施內部稽核,以協助校長檢核本制度之有效程度,衡量學校營運之效果及效. 率,適時提供改進建議,確保本制度得以持續有效 ...
-
#58內部稽核之組織及運作 - 創惟科技股份有限公司
本公司訂有『內部稽核實施細則』,為內部稽核之目的、設置、範圍、項目及內部稽核人員應 ... 以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。
-
#59內部稽核及運作 - 致和證券
內部稽核主管,綜理公司內部稽核業務。 稽核工作內容及執行. 本公司稽核室訂有內部稽核實施細則,對內部控制制度各項規定與業務流程 ...
-
#60樺晟電子有限公寓(第十二屆) 一O九年,美董事會會議記錄
(二)(內部控制制度】及(內部稽核實施細則】增訂內容,詳附件十一。 (三)本案經審計委員會審查同意,提請董事會決議。 決議:經主席徵詢全體出席董事含獨立董事無異議照案 ...
-
#61群登科技股份有限公司內部稽核實施細則 - AcSip
內部稽核實施細則. 101.5.18 董事會初訂. 第一條定義. 內部稽核是公司組織內部所建立之一種獨立評鑑活動,目的在服務組織全體;係屬一. 種控制,具有檢查與評估組織內 ...
-
#62內部稽核之組織及運作
本公司內部稽核單位為獨立、客觀且直接隸屬董事會之單位;設有稽核主管1人,其任免 ... 內部控制制度處理準則」訂定本公司之「內部控制制度」及「內部稽核施行細則」並 ...
-
#63利害關係人專區-股東服務 - 台灣鋼聯股份有限公司
「內部稽核實施細則」明訂稽核處協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,並適時提供改善建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施及 ...
-
#64內部稽核組織及運作規定
二、內部稽核之範圍. 1.稽核人員稽核作業程序(方法)及稽核重點參照本公司內部稽核實施細則規定辦理。 2.稽核工作包括本公司各單位及子公司。 3.評估組織內部控制制度 ...
-
#65期貨信託事業內部稽核制度標準規範(內部稽核實施細則)目錄
期貨信託事業內部稽核制度標準規範(內部稽核實施細則)目錄. 編號. 作業項目. 查核週. 期. 頁次. 備註. 總則. 0-1~0-7. AB-10000. 壹、業務及收入循環.
-
#66駿熠電子- 內部稽核之組織及運作
本公司依金融監督管理委員會頒布之「公開發行公司建立內部控制度處理準則」第十一條規定,設置隸屬 ... 本公司及子公司內部稽核實施細則之建立、修訂、陳核與執行。
-
#67內部稽核作業規範
淡江大學內部稽核實施細則. 一、目的本校實施內部稽核,以協助校長檢核內部控制制度之有效程度,衡量學校營運之效果及效率,適時提供改進建議,確保內部控制制度得以 ...
-
#68內部稽核 - 山隆通運
2、內部稽核實施細則修訂、維護。 3、覆核內部控制制度自行檢查評估結果。 4、客訴案件處理。 5、異常作業管制、防止再發、改善。 6、內部稽核作業缺失改善、追蹤陳報 ...
-
#69內部稽核組織
議,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。 ... 定期性稽核:年度稽核計劃考量法令及稽核單位人力情形,並依據「內部稽核實施細則」.
-
#70高苑科技大學內部控制制度柒、內部稽核實施細則103-01 YM-07
柒、內部稽核實施細則. 103-01. YM-07. 1.目的:. 本校實施內部稽核,以協助校長檢核內部控制制度之有效程度,衡量學校營運之效. 果及效率,適時提供改進建議,確保 ...
-
#71獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形 - 永豐金證券
稽核主管報告電腦作業與資訊提供內部控制制度及內部稽核實施細則修正重點。 照案追認。 本公司2019年度營業報告書、個體暨合併財務報表。
-
#72內部稽核實施細則 - KMU LawDB
內部稽核實施細則. 出自KMU LawDB. 重定向頁面. 跳轉到: 導航, 搜尋. #REDIRECT 內部稽核實施辦法.
-
#73內部稽核| 投資人專區
內部稽核部門直接對董事會負責,制定內部稽核制度及內部稽核實施細則,檢查制度規章及法令遵循情形之稽核工作,適時提供改善建議,以確保各項制度得以持續有效實施。
-
#74内部稽核組織及運作 - 大眾全球投資控股公司
配置稽核主管一名及適當人數之專任內部稽核人員,內部稽核主管之任免,須經審計委員會同意,並提董事會決議。 內部稽核實施細則明訂內部稽核覆核公司作業程序的內部控制, ...
-
#75内部稽核之组织及运作
本公司董事會下設立審計委員會,其成員為全體獨立董事組成,稽核室隸屬董事會,稽核主管除定期向審計委員會報告稽核業務外,並 ... 本公司設有內部稽核實施細則如下:.
-
#76內部稽核
內部稽核之目的,主要在檢查、評估內部控制制度之缺失及衡量營運之效率,適時提供改進 ... 內部稽核實施細則就稽核專案、目的、稽核週期、稽核程式及稽核重點等內容 ...
-
#77附屬機構及相關事業內部稽核實施細則 - 首頁
附屬機構及相關事業內部稽核實施細則. 出自KMU LawDB. 重定向頁面. 跳轉到: 導航, 搜尋. #REDIRECT 附屬機構及相關事業內部稽核實施細則【廢止】.
-
#78內部稽核及組織運作- Paragon Technologies - 柏騰科技
稽核室的職掌在於了解、評估內部控制制度之執行情形,及衡量營運效率,適時提供改進建議,以確保內部控制 ... 本公司及子公司內部稽核實施細則之建立、修訂與執行。
-
#79內部稽核 - 進金生能源服務
一、定期或不定期檢討內部控制制度及內部稽核度之完整性與有效性,必要時並修訂「內部稽核實施細則」,應經審計委員會同意,並提董事會決議。前項如未經審計委員會同意 ...
-
#80內部稽核組織及運作 - 東聯化學
本公司稽核主管之任免,依「審計委員會組織規呈」及「董事會議事規則」經由審計委員會 ... 建立「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」,作為內部稽核執行依歸。
-
#81內部稽核之組織及運作
本公司內部稽核單位配置專任稽核人員,本公司內部稽核除在董事會例行會議報告外,並於必要時立即向獨立董事、董事長報告,以落實公司治理之精神。 本公司內部稽核實施細則 ...
-
#82內部稽核 - 亞元科技股份有限公司
稽核室組織隸屬董事會,配置專任內部稽核主管(人員)壹名,另設職務代理人壹名。本室採行獨立專職內部 ... 本公司及子公司內部稽核實施細則之建立、修訂與執行。
-
#83內部稽核- 風險管理 - 友達光電企業社會責任
內部稽核制度. 本公司遵循法令建立內部控制制度,稽核單位依據內控制度訂有內部稽核實施細則,據以執行並衡量現行控制制度、程序之有效性及遵循程度;其範圍包含公司 ...
-
#84內部稽核之組織及運作:: 公司治理:: IEISolution :: IEI
內部稽核主管之任免,須經審計委員會同意後提董事會決議,且定期於審計委員會報告 ... 本公司之「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」,以檢查及覆核內部控制制度之 ...
-
#85內部稽核組織及運作 - 藍天Clevo
本公司訂有「內部稽核實施細則」為內部控制制度之一環,以規範稽核角色、對象、 稽核計畫、稽核工作內容之執行方式、權限、責任、義務及稽核溝通(和董監事及受查單位) ...
-
#86內部稽核實施細則 | 健康跟著走
內部稽核 工作底稿格式- 一、內部稽核工作之目的,在於維護企業之利益並調查及評估內部控制制度之缺失,衡量營.運之效率,...之內部控制制度,並檢附...
-
#871070051868 - 投信投顧公會
主旨, 下載. 修正本公會證券投資顧問事業經營證券投資顧問業務內部管理制度標準規範(下稱本標準規範)、內部稽核實施細則範本、內部稽核查核報告範本及「證券投資顧問 ...
-
#88獨立董事溝通情形 - 士林電機
(2)106年度內部控制制度聲明書。 審議通過後提報董事會。 107.05.10. (1)107年1月至3月內部稽核業務報告。 (2)修訂「內部控制實施細則」及「內部稽核實施細則」。
-
#89內部稽核組織及運作 - 欣欣天然氣股份有限公司
建制內部稽核實施細則。 內部控制制度自行評估作業程序。 運作依照年度稽核計畫執行各項查核業務,持續追蹤稽核報告建議事項之執行情形,並由稽核主管列席董事會報告。
-
#90合一生技股份有限公司Oneness Biotech Co., Ltd
本公司內部稽核人員任免辦法已訂立於內部稽核實施細則。 內部稽核目的 依據董事會通過之內部稽核制度及稽核計劃執行稽核作業,以提供管理階層內部控制之營運狀況,並 ...
-
#91獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形 - 台塑勝高
本公司「內部控制制度與內部稽核實施細則」之訂定與修訂,經審計委員會同意後提請董事會決議。 本公司內部控制制度有效性之考核(出具聲明 ...
-
#92內部稽核 - 杏一
內部稽核單位及人員之職責: 請參閱「內部稽核實施細則」,可於「公司治理->公司制度規章」中下載。 稽核人員之任免、考核、薪酬: 依據「公司治理實務守則」第三 ...
-
#93高林(股)公司內部稽核為獨立單位, 直接隸屬董事會 - SiRUBA
本公司「內部稽核實施細則」明訂內部稽核覆核公司作業程序的內部控制,並報. 告該等控制之設計及例行實務作業是否適當及其效果和效率;其範圍包涵公司所.
-
#94投資人專區 - 長虹建設股份有限公司
本公司稽核室為一獨立單位,隸屬於董事會,負責本公司內部控制之檢查與評估,以 ... 公司內部控制制度」及「長虹建設股份有限公司內部稽核實施細則」,作為內部稽核 ...
-
#95內部稽核制度 - 上奇集團
內部稽核主管之任免應經審計委員會同意並提董事會通過,稽核除在董事會及審計 ... 本公司遵循法令建立內部控制制度,稽核室依據內控制度訂有內部稽核實施細則,據以執行 ...
-
#96內部稽核 - IDT 互動國際數位總公司
本公司內部稽核主管之任免依本公司「內部稽核實施細則」規定,經審計委員會同意,並提董事會決議; 另內部稽核人員之任免由稽核主管簽報至董事長,同一般員工之簽核流程簽報 ...
-
#97公司治理
稽核主管之任免經審計委員會、董事會同意,其他內部稽核人員之任免、考評、薪資 ... 本公司內部稽核實施細則明訂內部稽核覆核公司作業程序的內部控制,並報告該等控制 ...
-
#98修正「證券投資顧問事業經營證券投資顧問業務內部管理制度 ...
修正「證券投資顧問事業經營證券投資顧問業務內部管理制度標準規範、內部稽核實施細則範本及內部稽核查核報告範本」(Amendment to Standards for ...
-
#99內部稽核組織及職掌 - TSRC
內部稽核人員之任免、考評、薪酬由稽核主管簽報至董事⾧核決。稽核. 室制訂有「內部稽核實施細則」、「子公司稽核作業管理辦法」,子公司亦視營運規.
-
#100公司位置
本公司稽核室為一獨立單位,隸屬於董事會,負責本公司內部控制之檢查與評估,以 ... 公司內部控制制度」及「宏捷科技股份有限公司內部稽核實施細則」,作為內部稽核 ...